Юридические мероприятия
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
http://www.bi-aspekt.ru 14 Ноября 2014 Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 12 стр.10
Организатор: ООО УЦБА 495 517-15-97 | "Проблема 2015 года" и ее решения. Новации законодательства об электронных декларациях по НДС: как они будут работать и как подготовиться к ним»Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию. Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию. Описание программы: С 2014 года все плательщики НДС сдают налоговые декларации в электронном виде. А со следующего года в них будут включаться данные книг продаж и покупок – то есть реквизиты всех счетов-фактур. Также станут электронными журналы регистрации полученных и выданных счетов-фактур. В этих условиях использование таких традиционных способов налоговой псевдооптимизации, как фирмы-однодневки (и связанные с ними буферные фирмы-прокладки) становится более опасным, дорогим и малодоступным. А по мнению многих специалистов – и вовсе невозможным! На семинаре рассматриваются как сами новации, так и возможная реакция налогоплательщиков, варианты адаптации к ним, «обеления» бизнеса. 1. Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь» и т.п.). 2. Электронные декларации по НДС с включением в них информации из книг продаж и покупок, электронные журналы регистрации счетов-фактур. Исправленная «лазейка» с журналами регистрации счетов-фактур для посредников. 3. «Проблема 2015 года» в налоговых схемах: в чём её суть. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это может отразиться на включённые в эти цепочки «белые» компании. 4. Как повлияет «Проблема-2015» на такие схемы, смогут ли они «выжить», как изменятся, как увеличатся риски. «Кающийся директор» и «недоимщик-банкрот»; 5. Есть ли альтернатива «серым» схемам, дающая тот же результат, но без однодневок? Агент принципала-нерезидента. 6. Обзор законных альтернатив однодневкам (только для законных целей!): • перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний; • «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация (в т.ч. отсрочка) и избежание переплат всех других налогов; • прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов – вместо «серого импорта»; • выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов, вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п. – вместо «серой конвертации». 7. Оптимизация налога на прибыль через трансфертное ценообразование или затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов. 8. Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания. Способы отсрочки налога на прибыль и НДС. 9. Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%. 10. Способы оптимизации по налогу на имущество: что останется в 2015 году. 11. Обзор законных альтернатив обналичиванию (только для законных целей!): • дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП. Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем: получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по депозитам, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков; • дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН); • платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей; • «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными. Легализация «черной» зарплаты: • ИП – как использовать; • дивидендная схема; • случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность; • зарплата в большом размере – льготная ставка страховых взносов; • выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий, покупка товарно-материальных ценностей и т.п. 12. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара. Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации! |
|
|